2025年学历类自考合同法-审计学参考题库含答案解析.docxVIP

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  • 2026-01-16 发布于四川
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2025年学历类自考合同法-审计学参考题库含答案解析.docx

2025年学历类自考合同法-审计学参考题库含答案解析

一、单项选择题

下列各题只有一个正确答案,请选出最恰当的选项(共30题)

1、审计师在审计过程中必须遵循的基本原则不包括以下哪项?

A.客观性原则

B.独立性原则

C.实质性原则

D.保密原则

2、审计报告的四种类型中,表示审计师对财务报表无保留意见的是?

A.保留意见

B.否定意见

C.disclaimer意见

D.无保留意见

3、审计调整的依据通常是?

A.内部控制缺陷

B.管理层调整指令

C.审计准则要求

D.外部监管规定

4、审计证据的可靠性要求不包括?

A.相关性

B.可比性

C.完整性

D.凭证形式

5、内部控制评价中,控制风险最高的环节是?

A.控制活动有效

B.控制环境良好

C.信息与沟通充分

D.风险评估准确

6、审计抽样方法中,适用于高风险项目的抽样方法是?

A.整群抽样

B.分层抽样

C.随机抽样

D.系统抽样

7、审计师对被审计单位存在的重大错报应采取?

A.继续执行审计程序

B.提请管理层调整

C.出具否定意见审计报告

D.书面警告管理层

8、审计对象的核心要素是?

A.财务报表

B.内部控制

C.审计证据

D.审计程序

9、审计师职业道德中,禁止的行为是?

A.按时完成审计项目

B.向监管机构披露违规行为

C.接受被审计单位礼品

D.拒绝不合理加班要求

10、审计风险三角模型中,控制风险与审计风险的关系是?

A.控制风险增加,审计风险降低

B.控制风险增加,审计风险不变

C.控制风险增加,审计风险增加

D.控制风险降低,审计风险不变

11、审计的基本原则中不包括以下哪项?

A.客观性原则

B.审计证据充分性原则

C.审计风险可控性原则

D.独立性原则

12、审计风险的三要素不包括以下哪项?

A.业务风险

B.控制风险

C.检查风险

D.法律风险

13、内部控制的目标不包括以下哪项?

A.控制财务报表错报风险

B.保障资产安全

C.提升运营效率

D.规避法律纠纷

14、审计报告中的否定意见适用于哪种情况?

A.会计处理方法不当

B.存在重大错报且无法修正

C.内部控制存在重大缺陷

D.审计范围受限

15、审计调整的依据是?

A.被审计单位管理层声明

B.审计证据充分且可靠

C.审计准则及会计准则

D.外部监管机构要求

16、审计证据的主要形式不包括?

A.书面记录

B.查阅记录

C.凭证

D.专家意见

17、内部控制要素不包括?

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.监督活动

18、审计程序阶段不包括?

A.准备阶段

B.实施阶段

C.终结阶段

D.复盘阶段

19、审计重要性水平确定主要考虑?

A.被审计单位规模

B.错报对报表影响程度

C.审计成本与收益平衡

D.注册会计师专业判断

20、审计调整后需如何处理差异?

A.直接冲减当期损益

B.重新评估会计政策

C.调整至以前年度损益

D.在报表附注披露

21、根据《民法典》规定,合同成立需满足以下哪项条件?

A.当事人具备完全民事行为能力

B.当事人达成合意并交付标的物

C.当事人具备民事行为能力

D.当事人意思表示真实

22、审计报告中若存在未调整事项,审计师应出具哪种意见?

A.无保留意见

B.保留意见

C.否定意见

D.普通意见

23、审计调整依据的法规不包括以下哪项?

A.企业会计准则

B.行业特殊规定

C.国家税收政策

D.国际审计准则

24、审计程序中,控制测试适用于哪种审计目标?

A.确定账户余额存在性

B.评估控制风险

C.验证会计估计合理性

D.确认交易价格公允性

25、审计证据中,原始凭证属于哪类证据?

A.书面证据

B.口头证据

C.内部证据

D.外部证据

26、合同解除的法定情形不包括以下哪项?

A.当事人协商一致

B.一方迟延履行

C.当事人丧失履行能力

D.第三方提供担保

27、审计重要性水平低于以下哪项金额时需调整审计程序?

A.10万元

B.50万元

C.100万元

D.200万元

28、分层抽样法适用于哪种审计对象?

A.大额交易频繁的账户

B.存货类资产

C.分散且差异大的客户

D.现金收支

29、审计报告签发前,被审计单位需对以下哪项进行确认?

A.审计程序执行情况

B.审计调整事项

C.审计意见类型

D.审计档案保存期限

30、审计档案保存期限通常为多少年?

A.

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