医疗机构内部审计工作汇报.pptx

2026/01/11医疗机构内部审计工作汇报汇报人:WPS

CONTENTS目录01审计工作基本情况02审计发现的问题03整改措施与成果04未来工作计划

审计工作基本情况01

审计工作开展范围财务收支审计重点审查医院年度预算执行情况,如2023年药品采购支出占比达42%,核对采购合同与实际付款记录是否一致。医疗服务收费审计抽查门诊收费系统,发现某三甲医院存在多收CT检查费情况,涉及金额23万元,已督促限期整改。

审计工作开展范围药品器械管理审计对手术室高值耗材进行专项审计,发现植入类器械追溯记录不完整,涉及32批次人工关节产品。基建工程项目审计针对新门诊大楼建设项目,审计发现施

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