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家具公司财务内控监督办法

家具公司财务内控监督办法

第一章总则

1.1制定依据与目的

本制度依据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》及相关财经法规制定,旨在规范公司财务内部控制活动,防范财务风险,提高财务管理效率,保障公司资产安全完整,促进公司持续健康发展。

1.2适用范围与对象

本制度适用于公司总部各部门、各子公司及全体员工,涵盖公司所有财务收支、资产管理、融资活动、会计核算、财务报告等财务相关活动。

1.3核心原则

1.3.1依法合规原则。严格遵守国家财经法律法规及公司各项规章制度。

1.3.2全面控制原则。覆盖公司所有财务活动及所有

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