管理评审管理程序 .docVIP

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  • 2026-01-22 发布于重庆
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华城科技有限公司

质量环境体系程序文件

文件编号

HC-QEP-21

版次

A02

管理评审管理程序

页次

PAGE2/3

实施日期

2023-05-08

文件修订记录

序号

前版本版次

修订内容(或简要描述)

修订人

备注

批准

审核

制定

1.0目的:

为确保公司质量、ROHS/环境管理体系,能于适当期间内做完整的审查,维系质量、ROHS/环境管理体系运作的有效性、适宜性和充分性。

2.0范围:

适用于公司质量、ROHS/环境管理体系的管理层评审。

3.0定义:无

4.0权责:

4.1总经理主持会议,按计划的时间间隔评审质量、ROHS/环境管理体系。

4.2管理者代表负责本程序的执行,组织评审会议。

4.3各职能部门提供相关资料。

5.0内容:

5.1质量、ROHS/环境管理体系的管理评审,一年执行一次(且间隔不超过12个月),确保其有效性。

5.2各职能部门负责提供相关资料,做为改善依据。

5.3管理评审会议由总经理主持,管理者代表组织并作安排,各部门负责人参与。

5.4管理评审会议召开前一周,由管理者代表编制《管理评审计划》,明确日程安排,并以会签的形式知会各部门负责人。

5.5评审范围:

对不合格事项的纠正预防行动及整体治理环境管理体系的有效性;

质量方针的执行及质量目标的达成情况;

各种形式的审核结果;

品质异常不合格项,顾客投诉的纠正预防措施有效性;

以往管理评审的有效性跟踪、评价;

影响管理体系的计划的变化的可能性的一切因素;

有利于质量管理体系的建议;

过程的业绩和产品的符合性;

环境方针的适宜性;

环境目标与指标的达成情况;

环境管理方案的执行情况;

环境因素的变化与管控;

环境监测的结果以及环境表现;

环境不一致,纠正与预防措施的执行情况;

合规性评价的结果;

其它有关质量与环境事项。

5.6管理评审结果应包括以下内容:

5.6.1质量环境管理体系及其过程有效性的改进。

5.6.2与顾客要求有关的产品的改进。

5.6.3资源需求。

5.6.4与环境因素、环保法规等有关环境管理的改进。

5.7管理者代表应追踪评审结果实施的有效性。

5.8管理评审的结果必须给予记录,记录于《管理评审总结报告》,并依《记录控制程序》保存。

6.0相关文件:

《记录控制程序》

7.0相关表格:

7.1《管理评审计划》

7.2《管理评审报告》

8.0流程图

制定管理评审计划

制定管理评审计划

经总经理批准

计划下达各部门

各部门总结

各部门上报总结

起草评审报告

通过管理评审报告

召开评审会议

评审报告批准

贯彻管理评审决议

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