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- 2026-01-22 发布于重庆
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华城科技有限公司
质量环境体系程序文件
文件编号
HC-QEP-21
版次
A02
管理评审管理程序
页次
PAGE2/3
实施日期
2023-05-08
文件修订记录
序号
前版本版次
修订内容(或简要描述)
修订人
备注
批准
审核
制定
1.0目的:
为确保公司质量、ROHS/环境管理体系,能于适当期间内做完整的审查,维系质量、ROHS/环境管理体系运作的有效性、适宜性和充分性。
2.0范围:
适用于公司质量、ROHS/环境管理体系的管理层评审。
3.0定义:无
4.0权责:
4.1总经理主持会议,按计划的时间间隔评审质量、ROHS/环境管理体系。
4.2管理者代表负责本程序的执行,组织评审会议。
4.3各职能部门提供相关资料。
5.0内容:
5.1质量、ROHS/环境管理体系的管理评审,一年执行一次(且间隔不超过12个月),确保其有效性。
5.2各职能部门负责提供相关资料,做为改善依据。
5.3管理评审会议由总经理主持,管理者代表组织并作安排,各部门负责人参与。
5.4管理评审会议召开前一周,由管理者代表编制《管理评审计划》,明确日程安排,并以会签的形式知会各部门负责人。
5.5评审范围:
对不合格事项的纠正预防行动及整体治理环境管理体系的有效性;
质量方针的执行及质量目标的达成情况;
各种形式的审核结果;
品质异常不合格项,顾客投诉的纠正预防措施有效性;
以往管理评审的有效性跟踪、评价;
影响管理体系的计划的变化的可能性的一切因素;
有利于质量管理体系的建议;
过程的业绩和产品的符合性;
环境方针的适宜性;
环境目标与指标的达成情况;
环境管理方案的执行情况;
环境因素的变化与管控;
环境监测的结果以及环境表现;
环境不一致,纠正与预防措施的执行情况;
合规性评价的结果;
其它有关质量与环境事项。
5.6管理评审结果应包括以下内容:
5.6.1质量环境管理体系及其过程有效性的改进。
5.6.2与顾客要求有关的产品的改进。
5.6.3资源需求。
5.6.4与环境因素、环保法规等有关环境管理的改进。
5.7管理者代表应追踪评审结果实施的有效性。
5.8管理评审的结果必须给予记录,记录于《管理评审总结报告》,并依《记录控制程序》保存。
6.0相关文件:
《记录控制程序》
7.0相关表格:
7.1《管理评审计划》
7.2《管理评审报告》
8.0流程图
制定管理评审计划
制定管理评审计划
经总经理批准
计划下达各部门
各部门总结
各部门上报总结
起草评审报告
通过管理评审报告
召开评审会议
评审报告批准
贯彻管理评审决议
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