董事会审计委员会年度财务报告审计工作制度
第一章总则
1.目的
为提高董事会审计委员会对公司年度财务报告审计工作的效率和质量,增强注册会计师审计工作的独立性,规范公司年度财务报告审计工作的流程,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、相关会计准则和审计准则以及公司章程等有关规定,特制定本制度。
2.适用范围
本制度适用于公司董事会审计委员会开展的年度财务报告审计工作,以及与负责公司年度财务报告审计的会计师事务所(以下简称“年审会计师事务所”)之间的沟通、协调和监督等工作。
第二章审计委员会的职责与权限
1.职责
监督公司的财务报告流程,确保年度财务报告的真实性、准确性
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