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- 2026-01-28 发布于福建
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2026年财务审计岗位面试题库及答案参考
一、单选题(每题2分,共10题)
1.在审计过程中,注册会计师发现被审计单位存在重大错报,但无法获取充分、适当的审计证据,此时应如何处理?
A.发表保留意见
B.发表否定意见
C.发表无法表示意见
D.直接解除审计合同
答案:C
解析:当审计证据不足以支持审计意见时,注册会计师应出具“无法表示意见”的审计报告。
2.某公司2025年财务报表显示存货周转率显著下降,审计师应重点关注以下哪项?
A.存货跌价准备计提是否充分
B.存货管理系统的安全性
C.存货采购合同条款
D.存货盘点程序的有效性
答案:A
解析:存货周转率下降通常与跌价风险相关,审计师需重点核查跌价准备的计提是否合理。
3.根据中国《企业会计准则》,固定资产的折旧方法应优先采用哪种?
A.直线法
B.加速折旧法
C.双倍余额递减法
D.任意选用的方法
答案:A
解析:企业会计准则要求折旧方法应能反映资产的经济消耗,直线法是最常用的标准方法。
4.在审计抽样中,哪种方法适用于控制测试?
A.重复抽样
B.不重复抽样
C.逻辑抽样
D.确定抽样
答案:B
解析:不重复抽样适用于控制测试,确保样本的独立性和代表性。
5.某上市公司2025年财报显示应收账款账龄超过5年,审计师应重点核查以下哪项?
A.坏账准备计提比例
B.应收账款抵押情况
C.应收账款催收政策
D.客户信用评级变动
答案:A
解析:长期应收账款存在较高的坏账风险,需重点核查坏账准备计提是否充分。
二、多选题(每题3分,共10题)
6.以下哪些属于审计工作底稿的组成部分?
A.审计计划
B.审计证据记录
C.审计调整分录
D.审计人员签名及日期
答案:ABCD
解析:审计工作底稿应包含所有审计程序、证据及调整记录,并需签字确认。
7.在审计外币业务时,注册会计师应关注哪些风险?
A.汇率波动风险
B.坏账风险
C.折算方法选择不当的风险
D.外币交易记录错误的风险
答案:ACD
解析:外币业务审计需关注汇率折算、记录准确性及交易合规性。
8.以下哪些属于内部控制测试的内容?
A.采购审批流程
B.货币资金盘点程序
C.费用报销审批
D.固定资产盘点制度
答案:ABCD
解析:内部控制测试涵盖公司关键业务流程,包括采购、费用、盘点等环节。
9.在审计现金流量表时,注册会计师应关注哪些项目?
A.经营活动现金流波动
B.投资活动现金流出合理性
C.筹资活动现金流入来源
D.现金流量表与利润表勾稽关系
答案:ABCD
解析:现金流量表审计需关注各项目合理性及表间逻辑关系。
10.审计过程中发现被审计单位存在舞弊迹象,审计师应采取哪些措施?
A.扩大审计范围
B.调整风险评估
C.直接向监管机构举报
D.重新评估审计证据可靠性
答案:ABD
解析:发现舞弊需调整审计策略,但直接举报需符合法规程序。
三、判断题(每题1分,共10题)
11.审计师在执行审计时,必须保持独立性和客观性,不得与被审计单位存在利益关系。
答案:正确
12.固定资产减值准备转回需经董事会批准,但无需管理层书面确认。
答案:错误
13.审计工作底稿的保存期限至少为5年。
答案:正确
14.抽样审计适用于所有审计项目,无需考虑样本量。
答案:错误
15.关联方交易必须披露,但无需审计。
答案:错误
16.审计报告必须由至少两名注册会计师签名。
答案:正确
17.存货成本核算方法变更需追溯调整过去三年的财务报表。
答案:错误
18.审计师在执行审计前,必须与被审计单位签订审计业务约定书。
答案:正确
19.内部控制缺陷必须立即修复,否则审计师应出具否定意见。
答案:错误
20.现金盘点必须由出纳人员全程监督。
答案:错误
四、简答题(每题5分,共5题)
21.简述审计过程中如何识别重大错报风险?
答案:
-分析财务报表及经营数据,识别异常波动;
-了解被审计单位业务模式及行业环境;
-关注舞弊风险因素,如管理层压力;
-评估内部控制有效性,识别缺陷。
22.简述固定资产审计的主要程序。
答案:
-核查固定资产清单与账面记录一致性;
-抽查固定资产盘点记录;
-验证折旧计算及减值准备计提;
-检查资产抵押或租赁情况。
23.简述审计抽样在控制测试中的应用步骤。
答案:
-确定抽样方法(如随机抽样);
-设计抽样样本及规模;
-执行抽样程序并记录结果;
-推断总体控制有效性。
24.简述关联方交易的审计要点。
答案:
-确认关联方关系及交易条款公允性;
-检查交易披露是否完整;
-评估关联交易对财务报表的影
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