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- 2026-01-28 发布于四川
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乡镇卫生院财务自查报告及整改措施范文
根据2024年基层医疗卫生机构财务规范专项检查要求,我院于X月X日至X月X日组织财务室、院办、医务科等相关科室,对2022年1月至2023年12月的财务收支、预算管理、资产管理、药品及耗材采购、医保资金使用、内部控制等方面开展了全面自查,现将自查发现的问题及整改措施报告如下:
一、财务收支管理方面
(一)收入管理存在的问题
1.门诊收费票据使用不规范。自查发现2022年3月至2022年8月期间,有12笔门诊收费存在票据联次填写不完整的情况,其中8笔未填写患者联系电话,4笔未标注收费项目明细对应的诊疗编码;另有3张作废票据未按规定留存全部联次,仅留存了
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