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2025高级审计专业技术资格试题及答案.docx

2025高级审计专业技术资格试题及答案

姓名:__________考号:__________

一、单选题(共10题)

1.审计师在评估财务报表重大错报风险时,以下哪项不是风险评估程序的一部分?()

A.确定财务报表层次的重大错报风险

B.审查与财务报告相关的内部控制

C.获取管理层对财务报表的声明

D.分析财务数据以识别异常模式

2.在审计过程中,审计师发现客户内部控制存在缺陷,以下哪项是审计师应采取的适当措施?()

A.直接向管理层报告缺陷并要求立即改正

B.仅记录在审计工作底稿中,无需与管理层沟通

C.在完成审计工作后向管理层提交报告

D.与管理层讨论内部控制缺陷,并建议改进措施

3.审计师在执行实质性程序时,以下哪种方法通常用于确认应收账款的余额?()

A.审查客户与供应商之间的合同和发票

B.向客户发送询证函以确认应收账款余额

C.核对银行对账单和现金日记账

D.以上都是

4.审计师在实施审计程序时,以下哪种情况可能表明存在舞弊风险?()

A.管理层提供了充分的解释和合理化说明

B.财务报表存在意外的利润增长

C.管理层对审计师提出的问题回答含糊不清

D.管理层对内部控制制度表示高度自信

5.审计师在审计存货时,以下哪种方法不适用于流动资产?()

A.实地观察存货的存放和保管条件

B.审查存货的盘点记录和流程

C.核对存货的账面价值与市场价值

D.询问存货的采购和销售情况

6.审计师在审计过程中,以下哪种情况可能导致审计意见的不确定性?()

A.审计师对财务报表的编制方法有疑问

B.审计师对内部控制的有效性有信心

C.审计师无法获取足够的审计证据

D.审计师与管理层存在良好的沟通

7.审计师在审计固定资产时,以下哪种方法不适用于长期资产?()

A.审查固定资产的购置合同和发票

B.核对固定资产的折旧计算和摊销

C.审查固定资产的维修和保养记录

D.评估固定资产的减值准备

8.审计师在审计财务报表时,以下哪种情况可能导致审计师发表保留意见?()

A.审计师无法获取足够的审计证据

B.财务报表存在重大错报,但可以纠正

C.审计师与管理层存在重大分歧

D.财务报表存在重大错报,无法纠正

9.审计师在审计过程中,以下哪种行为违反了职业道德规范?()

A.审计师保持独立性并保持客观公正

B.审计师接受客户的小额礼品作为感谢

C.审计师保持与客户的良好关系

D.审计师在必要时披露利益冲突

10.审计师在审计过程中,以下哪种情况可能表明内部控制存在缺陷?()

A.管理层对内部控制有信心并定期进行评估

B.审计师发现内部控制设计合理且得到有效执行

C.审计师发现内部控制设计存在缺陷且执行不到位

D.管理层对内部控制制度表示高度自信

11.审计师在审计财务报表时,以下哪种情况可能导致审计师发表否定意见?()

A.审计师对财务报表的编制方法有疑问

B.财务报表存在重大错报,但可以纠正

C.审计师与管理层存在重大分歧

D.财务报表存在重大错报,无法纠正

二、多选题(共5题)

12.审计师在执行风险评估程序时,以下哪些是识别和评估财务报表重大错报风险的关键步骤?()

A.确定财务报表层次的重大错报风险

B.识别与财务报告相关的内部控制

C.获取管理层对财务报表的声明

D.分析财务和非财务信息以识别风险

13.在审计过程中,审计师可能采用的实质性程序包括哪些?()

A.实地观察

B.审查文件和记录

C.计算比率分析

D.询问管理层

14.审计师在评估内部控制设计是否合理时,以下哪些是考虑的因素?()

A.内部控制的目标是否明确

B.内部控制是否与企业的业务流程相匹配

C.内部控制是否被适当记录和沟通

D.内部控制是否得到管理层的支持

15.审计师在执行控制测试时,以下哪些是可能使用的审计程序?()

A.观察内部控制活动

B.获取内部控制的手工和自动化记录

C.询问相关员工关于内部控制执行情况

D.重新执行内部控制活动

16.审计师在编制审计报告时,以下哪些信息应当在报告中披露?()

A.审计范围和目的

B.审计发现的主要问题

C.审计师的结论和意见

D.审计师对财务报表的评估

三、填空题(共5题)

17.审计师在执行风险评估程序时,应当首先确定的是______。

18.审计师在实施实质性程序时,如果发现财务报表存在重大错报,应当______。

19.审计师在审计过程中,如果遇到管理层对审计师提出的问题不予合作,应当______。

20.审计师在审计财务报表时,应当对______保持职业怀疑

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