2025年度审计工作绩效评议调查问卷.docxVIP

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  • 2026-02-06 发布于四川
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2025年度审计工作绩效评议调查问卷

说明:本问卷旨在全面了解2025年度审计工作开展情况,广泛收集被审计单位及相关部门对审计工作的评价与建议,以持续提升审计工作质效。请您根据实际感受和客观情况,如实填写以下问题(注:标注“”为必填项)。

一、基本信息(仅用于统计分析,不涉及个人信息泄露)

1.您所在的单位/部门类型:(单选)

□机关部门(含综合管理、业务管理)□生产运营单位□子(分)公司□科研院所□其他_________(请注明)

2.您的岗位性质:(单选)

□管理岗(中层及以上)□业务岗(基层管理/专业技术)□操作岗□其他_________(请注明)

3.您是否直接参与过2025年度被审计事项的对接工作?(单选)

□是(若选“是”,请填写第4题)□否(若选“否”,请跳转至第二部分)

4.您参与对接的审计项目类型:(可多选)

□财务收支审计□经济责任审计□工程投资审计□内部控制审计□专项审计(如采购管理、科研经费等)□其他_________(请注明)

二、审计工作成效评价(针对全体被调查者,根据您了解的情况作答)

说明:以下问题采用5级评分法(1=非常不满意/非常差,2=不满意/差,3=一般,4=满意/较好,5=非常满意/非常好),请在对应选项处打“√”。

5.对2025年度审计工作覆盖范围的满意度(覆盖范围包括财务、业务、管理等多领域,且重点关注高风险环节):

□1□2□3□4□5

6.对审计发现问题的准确性与深度的评价(问题是否切中要害,是否反映真实风险或管理漏洞):

□1□2□3□4□5

7.对审计风险预警作用的评价(是否在问题演变为重大损失前提示风险,并提出可行应对建议):

□1□2□3□4□5

8.对审计推动制度完善的贡献度评价(是否通过审计建议促进相关制度修订、流程优化):

□1□2□3□4□5

9.对审计结果运用的有效性评价(审计结果是否与绩效考核、干部任用、资源配置等挂钩):

□1□2□3□4□5

10.对审计服务公司战略发展的契合度评价(是否围绕年度重点任务、核心业务开展审计,助力目标达成):

□1□2□3□4□5

三、审计服务质量评价(仅针对直接参与过审计对接的人员)

说明:以下问题采用5级评分法(1=非常不满意/非常差,2=不满意/差,3=一般,4=满意/较好,5=非常满意/非常好),请在对应选项处打“√”;部分问题需补充说明时,请在“备注”栏填写。

11.审计进场前,审计组提供的资料清单是否清晰、合理(资料范围明确,无冗余或遗漏):

□1□2□3□4□5备注:_________________________

12.审计现场工作时间安排是否合理(避免过度占用被审计单位正常业务时间):

□1□2□3□4□5备注:_________________________

13.审计人员与被审计单位的沟通协作情况(态度是否专业、耐心,是否充分听取解释):

□1□2□3□4□5备注:_________________________

14.审计过程中对问题的初步反馈是否及时(是否在现场结束前沟通关键问题,避免“突然下结论”):

□1□2□3□4□5备注:_________________________

15.审计报告中对问题的描述是否客观、完整(是否基于事实,不夸大或遗漏关键信息):

□1□2□3□4□5备注:_________________________

16.审计提出的整改建议是否具有可操作性(是否结合实际,明确责任主体与完成时限):

□1□2□3□4□5备注:_________________________

17.审计组是否主动提供政策、制度等方面的指导(如解释合规要求,协助完善管理):

□1□2□3□4□5备注:_________________________

四、审计整改落实评价(仅针对被审计单位相关人员)

18.对审计整改跟踪力度的评价(是否定期跟进整改进度,及时协调解决难点):

□1□2□3□4□5

19.对整改结果真实性的评价(是否存在“虚假整改”“纸面整改”现象):

□1□2□3□4□5(注:1=普遍存在,5=完全不存在)

20.对整改效果的总体评价(是否通过整改解决问题根源,减少同类问题重复发生):

□1□2□3□4□5

21.审计整改是

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