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- 2026-02-09 发布于江苏
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试析独立行使检察权制度
第一章总则
第一条本制度依据《中华人民共和国企业内部控制法》《企业合规管理指引》及集团母公司《关于强化专项风险防控的若干规定》等相关法律法规及内部要求制定,旨在规范公司独立行使检察权相关业务流程,有效防控专项风险,提升管理效能,确保业务合规运营。
第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工,覆盖独立行使检察权涉及的业务场景,包括但不限于法律合规审查、监督执纪、风险处置等环节。
第三条本制度涉及的核心术语定义如下:
(一)“独立行使检察权专项管理”指公司内部设立专门机制,对检察权行使过程进行规范、监督与评估,确保权力依法、公正、高效运行。
(二)“专项风险”指独立行使检察权过程中可能引发的法律纠纷、行政责任、声誉损失或财务损失等潜在威胁。
(三)“XX合规”指业务活动严格遵循国家法律法规、行业准则及公司内部制度,不存在违法违规或不当行为。
第四条专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则,确保管理措施与业务实际相结合,动态优化。
第二章管理组织机构与职责
第五条公司主要负责人对独立行使检察权专项管理负总责,分管领导为直接责任人,统筹推动制度落实。
第六条公司设立专项管理领导小组,由公司主要负责人担任组长,分管领导担任副组长,相关部门负责人为成员,负责统筹协调、决策审批及监督评
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