公司合规自查报告
第一章自查定位与范围
1.1定位
本次合规自查由××科技股份有限公司(下称“公司”)法务合规部牵头,联合财务、人力、信息安全、采购、销售、研发、EHS(环境健康安全)七大一级部门,对2023年4月1日至2024年3月31日期间全集团(含境内8家子公司、境外2家SPV)业务合规状况进行“穿透式”体检,目标是在2024年6月30日前完成全部缺陷整改,满足《中央企业合规管理办法》《证券法》《数据出境安全评估办法》《欧盟GDPR》《美国FCPA》以及客户(苹果、特斯拉、博世)供应链合规审计要求。
1.2范围
a.公司治理:章程、三会一层议事规则、授权体系、内幕信息知情人登记。
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