医院审计部2025年工作总结及2026年工作思路.docx

医院审计部2025年工作总结及2026年工作思路.docx

医院审计部2025年工作总结及2026年工作思路

2025年,医院审计部紧密围绕医院“高质量发展三年行动”总体目标,以“监督、服务、增值”为核心职能,聚焦医疗业务全流程、经济运行关键点及风险防控薄弱环节,全年累计开展各类审计项目127项,其中财务收支审计18项、经济合同审计42项、基建维修项目审计35项、高值耗材及药品采购专项审计12项、医保基金使用合规性审计10项、科研经费审计8项,提出审计建议213条,推动修订制度17项,促进增收节支862万元,收回违规资金47万元,审计监督效能在规范管理、防范风险、提升效益中得到充分体现。

一、2025年主要工作成效

(一)聚焦主责主业,深化经济运行

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