税务筹划税务风险管理协议2025.docxVIP

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  • 2026-02-10 发布于四川
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税务筹划税务风险管理协议2025

甲方(委托方):[甲方全称]

住所:[甲方住所]

法定代表人/负责人:[甲方法定代表人/负责人姓名]

乙方(服务方):[乙方全称]

住所:[乙方住所]

法定代表人/负责人:[乙方法定代表人/负责人姓名]

鉴于:

1.甲方希望借助乙方的专业知识和经验,进行税务筹划,优化其税务负担;

2.甲方希望借助乙方的专业知识和经验,建立和完善税务风险管理体系,降低潜在的税务风险;

3.乙方拥有从事税务筹划和税务风险管理相关的专业资质和经验,愿意为甲方提供相应的服务。

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规,甲乙双方经友好协商,就甲方向乙方委托进行税务筹划和税务风险管理服务事宜,达成如下协议,以资共同遵守。

第一条服务范围与目标

1.1乙方同意根据甲方的需求和实际情况,为甲方提供以下税务筹划服务:

(1)对甲方[具体业务领域,如:日常经营活动、特定投资项目、股权转让等]的税务状况进行诊断分析;

(2)基于合法合规原则,设计并提供建议的税务筹划方案,旨在优化甲方[具体税种,如:增值税、企业所得税、个人所得税等]的税负;

(3)为甲方解读最新的税收政策法规,并分析其对甲方经营的影响,提供合规建议;

(4)[根据实际情况增加其他税务筹划服务内容]。

1.2乙方同意根据甲方的需求和实际情况,为甲方提供以下税务风险管理服务:

(1)对甲方现行税务管理practices和内部控制进行评估,识别潜在的税务风险点;

(2)协助甲方建立或完善税务风险管理制度和流程;

(3)对甲方重点业务环节或交易进行税务风险评估;

(4)提供税务审计应对支持服务,包括准备资料、参与沟通、协助解决疑问等;

(5)就税务争议的解决提供咨询意见和协助;

(6)[根据实际情况增加其他税务风险管理服务内容]。

1.3双方共同目标:通过本协议项下的服务,帮助甲方在合法合规的前提下,实现税负优化,并有效识别、控制和降低税务风险,提升税务管理水平和整体经营效益。

第二条服务方式与过程

2.1乙方提供本协议约定的服务主要通过以下方式:[例如:现场访谈、电话/视频会议、书面报告、尽职调查、文件审阅等]。

2.2服务过程大致包括以下阶段:

(1)需求沟通与信息收集:甲方向乙方阐述需求,乙方收集初步资料;

(2)实地调研与深入分析(如需):乙方根据需要进入甲方场地进行调研,收集详细资料并进行分析;

(3)方案设计与风险评估:乙方基于分析结果,设计税务筹划方案和风险管理体系,并进行内部复核与风险评估;

(4)方案汇报与讨论:乙方向甲方汇报服务成果,双方进行沟通、讨论并修改完善;

(5)方案实施支持与后续跟踪(如约定):根据约定,乙方提供方案实施过程中的指导和支持,并进行必要的后续跟踪服务。

第三条双方权利与义务

3.1甲方的权利与义务:

(1)有权要求乙方按照本协议约定提供服务,并监督服务过程;

(2)有权获取乙方提供的专业报告、建议等服务成果;

(3)有权就服务内容、费用等事项向乙方提出疑问并要求解释;

(4)应当向乙方提供真实、完整、合法的财务、税务、经营等相关资料和信息,并配合乙方开展必要的调研工作;

(5)应当按照本协议约定及时足额支付服务费用;

(6)应当对乙方在服务过程中所接触的商业秘密承担保密义务;

(7)应当指定专门联系人,负责与乙方沟通协调相关事宜;

(8)甲方最终决定是否采纳乙方提出的税务筹划方案,并自行承担由此产生的法律后果。

3.2乙方的权利与义务:

(1)有权要求甲方按照本协议约定提供必要资料和信息,并保证资料的真实性、准确性、完整性;

(2)有权按照本协议约定收取服务费用;

(3)应当按照本协议约定的服务范围、目标和方式,勤勉尽责、专业审慎地为甲方提供税务筹划和税务风险管理服务;

(4)应当由具备相应资质和经验的专业人士执行服务,并对服务成果负责;

(5)应当向甲方提供清晰、明确的税务筹划方案和建议,并充分说明方案可能涉及的法律风险和税务风险;

(6)应当对在服务过程中获悉的甲方商业秘密和非公开信息承担保密义务,除非法律法规另有规定或甲方的书面同意;

(7)应当指派项目负责人负责与甲方的沟通协调,并确保服务团队有效执行服务任务;

(8)应当配合甲方应对税务审计,提供必要的协助,但费用另计(如另有约定则从其规定)。

第四条费用与支付

4.1本协议项下的服务费用采用[例如:固定总价、按项目阶段收费、

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