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  • 2026-02-11 发布于福建
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隐患排查治理专项资金使用制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国招标投标法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司《全面风险管理指引》等相关法律法规、行业准则及内部管理要求制定,旨在规范公司隐患排查治理专项资金的使用管理,防控专项财务风险,提升资金使用效益,确保专项管理活动符合国家政策导向及企业内部控制要求。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在隐患排查治理专项资金申请、审批、使用、监督、评价等全流程管理活动。具体适用范围包括但不限于安全生产隐患治理、设备设施维护升级、安全防护用品购置、应急物资储备、安全培训演练等专项领域,覆盖公司所有业务场景及经营管理环节。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下:

(一)“XX专项管理”是指公司针对隐患排查治理专项资金实施的全流程计划、组织、协调、控制和评价活动,涵盖资金预算编制、拨付使用、绩效考核及动态优化等管理内容。

(二)“XX风险”是指专项管理活动中可能引发资金使用不当、管理失效、合规风险或造成重大安全事件的潜在因素,包括但不限于预算超支风险、虚假申报风险、资金挪用风险、采购不规范风险及治理效果未达预期风险等。

(三)“XX合规”是指专项管理活动必须严格遵循国家法律法规、行业规范、公司内部控制制度及资金使用政策要求,确保资金流向合法合规、管理流程规范透明、使用

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