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  • 2026-03-05 发布于山东
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集团采购管理制度

集团采购管理制度

随着社会不断地进步,大家逐渐认识到制度的重要性,

制度一经制定颁布,就对某一岗位上的或从事某一项工作的

人员有约束作用,是他们行动的准则和依据。大家知道制度

的格式吗?以下是小编为大家收集的集团采购管理制度,希

望对大家有所帮助。

集团采购管理制度1

1.总则

1.1为规范公司采购工作,特制订本制度。

1.2本制度适用于公司外协、商务采购活动。

2.采购原则

2.1严格执行询价议价程序物品采购以及外协,必须有

三家以上供应商报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后

服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估,并与供应

商进一步议价定最终价格,临时性应急采购买的物品除外。

2.2采购会审、合同会签制度物品采购,必须经营业部、

制造部、技术部、质量部参与,调研汇总各方意见,经总经

理审核。

2.3职责分离采购不得参与货物和服务的验收,采购的

数量、质量、交货问题的解决,应由采购部根据合同要求及

有关标准与供应商协商完成。

2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购

单所列要求规格、型号、材质、数量一致。在市场条件不能

满足采购部门要求或者成本过高的情况下,及时反馈信息供

申请部门更改采购单作参考。

2.5廉洁制度所有采购人员必须做到:

2.5.1自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采

购成本。

2.5.2加强学习,提高认识,增强法治观念。

2.5.3廉洁自律,不能向供应商伸手。

2.5.4严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

2.5.5工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给

公司造成损失。

2.5.6努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新事

物及市场信息。

3.采购程序

3.1供应商的选择

3.1.1供应商必须证照齐全,具有相关资质。

3.1.2对于经常使用的商务或服务,采购部应较全面的

掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面

的情况,建立供应商档案,做好记录,会同客服、销售、采

购部门对供应商定期进行评估和评审。

3.1.3在选择供应商时,必须进行询价程序和综合评估。

供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和

以往的服务对象,供应商报价不能作为唯一决定的因素。

3.1.4为确保供应商渠道的顺畅,防止意外情况的发生,

应有两家或两家以上供应商作为备用供应商或子啊其间进

行交互采购。

3.2采购询价、综合评估、会签合同,由采购部门协商

技术中心、财务及使用部门共同完成,报主管领导审批。技

术中心、使用部门负责采购物品的适应性,财务部门负责预

算控制、价格调查、合同付款条款的审核;采购部负责合同

条款的谈判、付款申请、索赔、采购档案的.建立,市场信

心的收集,同时,与供方和生产厂家联系货物接送的时间、

方式、到货情况以及质量反馈及确认售后服务事宜。

3.3付款程序

3.1采购部依据付款计划及合同提出申请,后附付款明

细单,由主管负责人签字确认,由总经理签字确认后财务办

理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。

3.2发票:付款时必须开增值税发票,核对发票内容是

否与合同一致,并填写发票明细单存档,在红联上由仓库、

质量、采购人、总经理签字后交给财务核销。

4.违约处理

4.1物品出现延期后,采购部及时通知销售、制造部、

技术部门以及相关部门。

4.2货物出现质量问题后,由使用部门或技术部门提出

建议,报部门负责人,采购部接到意见后,需书面或发邮件

的形式报给供应商,要求供应商换货或退货。

4.3采购部与供应商协商不成,或造成损失的,由财务

核算损失,采购部负责追索

5.审核监督

5.1采购过程中进行财务监督和审核

5.2在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结

算过程中,除有关业务部门、销售以及相关领导参与外,财

务部门要全程参与。财务部主要负责价格的核查及审计。采

购部门要自觉接受审核以及对采购活动的监督和质询。

6处罚条例

6.1严格按照此管理制度执行,执行度完成率与绩效考

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