制造公司环境管理体系内部审核资料.docVIP

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制造公司环境管理体系内部审核资料.doc

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XXX生活用品制造有限责任公司

环境管理体系内部审核资料

(2020年)

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环境管理体系内审年度计划

编号:评审日期

JLWJ-NS-01

2020年5月

10日9:00~2020年5月11日17:00

地点

综合办公室

审核目的:

对公司进行内部审核,以验证各部门环境管理体系运行的符合性、有效性和适应性,查找环境管理体系运行中的不符合项,提出整改意见,制定纠正措施,是管理层改进和完善管理体系的有效手段,为管理评审和外部审核作准备。审核依据:

1.管理体系文件(包括管理手册、程序文件等);

2.国家或行业的有关法律、法规或标准;

3.GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》(ISO14001:2015)

审核人员:

审核组长:XXX

第一组:XXX、XX

第二组:XXX、XXX

受审核部门和涉及的要求、内容:

此次内部审核涉及本公司所覆盖的全部环境管理体系要素,各部门和全部工作人员要做到全力配合。审核过程中,涉及到相关问题的部门和个人,要在现场做积极有效的配合工作。

审核日程安排:

1.2020年4月15日制定内审计划,并上报给总经理审核批准。

2.2020年4月20日由管理者代表委任内审组成员。

3.2020年4月20日综合部主任通知各部门开展内部审核,并要求

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