2025年医院财务廉洁风险防控自查报告
根据《XX省卫生健康委员会关于开展2025年医疗机构财务廉洁风险防控专项自查工作的通知》(X卫财务〔2025〕12号)要求,我院于2025年2月15日至3月20日,围绕预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、政府采购、财务人员履职、内部监督等核心领域,全面开展财务廉洁风险防控自查工作。本次自查成立了由院长任组长、分管财务副院长任副组长,财务科、审计科、纪检监察室、医务科、设备科等科室负责人为成员的自查领导小组,通过实地核查会计凭证、会计账簿、财务报表等资料1200余册,访谈财务、临床、行政科室人员87人次,抽查预算执行、收入退费、支出报销、资产处置等业务
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