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- 2026-03-18 发布于河北
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全时网络信息股份有限公司《内部审计制度》
*全时*网络信息股份有限公司
内部审计制度
二。二一年四月
1/7
全时网络信息股份有限公司《内部审计制度》
*全时*网络信息股份有限公司
内部审计制度
第一章总
第一条为加强公司内部审计监督,完善内部控制,保护公司资产安全和完整,
经济活动真实合法,提高公司经济效益,根据《中华人民共和国审计法》《中华
人民共和国审计法实施条例》、国家审计署《关于内部审计工作的规定》、《深
圳证券交易所股票上市规》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关
法律法规和《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条本制
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