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- 2026-03-26 发布于四川
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2026年机关预算管理实施方案
为深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》,严格执行财政部《关于2026年中央部门预算编制和执行有关问题的通知》(财预〔2025〕XX号)要求,进一步提升机关预算管理规范化、科学化、精细化水平,优化资源配置,强化预算约束,提高资金使用效益,结合本机关实际,制定本实施方案。
一、总体要求
(一)指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,聚焦主责主业,坚持“量入为出、收支平衡”“统筹兼顾、突出重点”“讲求绩效、硬化约束”原则,强化预算对政策实施和事业发展的支撑保障作用,为机关履行职能、完成年度重点任务提供坚实财力保障。
(二)基本原则
1.依法依规,强化约束。严格遵循预算法律法规及财政部门制度要求,规范预算编制程序,细化预算编制内容,增强预算刚性约束,严禁超预算、无预算支出。
2.统筹资源,优化结构。加强全口径预算管理,统筹各类资金资产,整合重复分散项目,压减非必要、非重点支出,优先保障“三保”(保基本民生、保工资、保运转)、重大政策、重点项目和应急支出。
3.绩效导向,提质增效。将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程,强化绩效目标与预算编制的匹配性,以绩效评价结果为依据调整预算安排,切实提高
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