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- 2026-03-26 发布于四川
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2026年机关财务管理工作计划
为深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》及财政部关于加强机关财务管理的系列文件精神,紧扣单位年度中心工作目标,以“规范管理、提质增效、风险防控”为主线,现就2026年机关财务管理工作制定如下计划:
一、总体目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“过紧日子”思想,强化预算约束刚性,提升资金使用效益;完善财务内控体系,防范化解财务风险;推进财务数字化转型,提高管理精细化水平;加强财务队伍建设,打造专业型、服务型财务团队。2026年力争实现预算执行率95%以上(较2025年提升3个百分点),非税收入足额征缴率100%,公用经费压减5%(在2025年基础上),资产账实相符率100%,财务报销审核通过率98%以上,全面支撑单位各项事业高质量发展。
二、重点工作任务及措施
(一)深化预算管理改革,提升资金统筹效能
1.精准编制年度预算
严格遵循“量入为出、收支平衡”原则,结合2026年单位重点工作任务(如重大项目实施、专项调研、信息化建设等),采用“零基预算+项目库管理”模式编制预算。一是强化项目前期论证,1-2月组织各业务科室开展项目必要性、可行性、经济性评估,剔除低效、重复项目,确保入库项目与年度目标高度匹配;二是细化预算编制标准,人员经费按政策据实核定,公用经费按定额标准(办公费人均每年2000元、差旅费人均每年8000元、
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