国有企业集团年度内部审计工作计划
一、年度审计工作总体目标
以服务集团战略落地、防控经营管理风险、提质增效升级、促进合规治企为核心,紧扣国资监管最新要求,统筹推进各类审计项目实施,确保年度审计工作达到以下量化目标:常规经营管理审计覆盖率不低于80%,经济责任审计覆盖关键岗位高管比例不低于60%,专项审计项目完成率100%,审计发现问题整改完成率不低于95%,推动集团及下属子公司降本增效金额不低于1200万元,完善内控制度不少于25项,为集团持续健康发展提供坚实审计保障。
二、审计项目具体安排
(一)常规经营管理审计(1-6月)
针对集团核心业务板块开展全覆盖式常规审计,重点核查经营业绩真实性、
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