国有企业集团融资活动内部审计办法
1.总则
1.1审计目的:强化集团融资活动全过程监督,防控融资风险,降低融资成本,提高融资资金使用效益,确保融资活动符合国家法律法规、集团规章制度及“三重一大”决策要求。
1.2法规依据:依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《国有企业内部控制基本规范》《中央企业融资行为监管指引》及集团《“三重一大”决策实施办法》《融资管理办法》等制定本办法。
1.3适用范围:本办法适用于集团总部及所属全资、控股子公司(含分支机构)的所有融资活动,包括但不限于银行贷款、公司债券、中期票据、短期融资券、信托计划、资产支持证券
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