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- 2026-04-09 发布于四川
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保密管理自查报告2026
第一章自查背景与总体要求
1.1背景
2026年3月,国家保密局下发《2026年保密管理“双随机”抽查方案》,将“自查整改报告”列为现场检查的前置条件。集团董事会于3月15日签发《关于开展2026年度保密管理自查的紧急通知》,要求所有一级利润中心在4月30日前完成自查并提交报告。
1.2总体要求
(1)零遗漏:覆盖全部涉密人员、载体、场所、系统、运维、外包、供应链。
(2)零借口:发现问题必须同步给出整改预算、责任人、完成时限。
(3)零纸面:所有证据须以“系统日志+水印照片+区块链哈希”三重固化,禁止仅提供纸质签字。
第二章自查范围与边界
2.1组织边界
本次自查以“××数字科技有限公司”为主体,向上穿透至集团总部8个共享中心,向下穿透至3家控股子公司、1个联合实验室、2个异地灾备机房。
2.2业务边界
覆盖“政务云、医疗云、金融风控模型、北斗高精度位置服务”四条产品线,涉及国家秘密级项目7个、机密级项目2个,无绝密级项目。
2.3时间边界
数据起止:2025年1月1日至2026年3月31日;系统日志保留周期≥3年,符合《保密法实施条例》第三十九条。
第三章自查工作组织
3.1领导小组
组长:公司保密委主任(兼副董事长)
副组长:首席合规官、首席信息官
成员:人力、
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