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- 2026-04-15 发布于江西
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企业信息化安全内部审计人员管理指南(标准版)
1.第一章总则
1.1审计目标与范围
1.2审计职责与权限
1.3审计工作原则与流程
1.4审计人员资格与培训
2.第二章审计人员管理规范
2.1审计人员选拔与任用
2.2审计人员绩效考核与激励
2.3审计人员职业发展与培训
2.4审计人员行为规范与纪律要求
3.第三章审计项目管理
3.1审计项目立项与规划
3.2审计项目执行与进度控制
3.3审计项目交付与成果管理
3.4审计项目复盘与持续改进
4.第四章审计信息与资料管理
4.1审计资料的收集与归档
4.2审计数据的存储与安全
4.3审计资料的共享与保密
4.4审计资料的归档与销毁
5.第五章审计报告与沟通
5.1审计报告的编制与审核
5.2审计报告的发布与反馈
5.3审计沟通与协调机制
5.4审计结果的利用与改进
6.第六章审计监督与评估
6.1审计工作的监督检查
6.2审计绩效的评估与考核
6.3审计工作的持续改进机制
6.4审计工作的监督反馈机制
7.第七章附则
7.1适用范围与实施时间
7.2修订与废止说明
7.3术语解释与参考文献
8.第八章附件
8.
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