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- 2026-04-24 发布于江西
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银行信贷风险管理与内部控制手册
第1章总则与风险管理目标
1.1适用范围与定义
本手册适用于全行所有信贷业务部门、风险管理部门、合规部门及所有接触信贷业务的外部人员,涵盖从客户准入、贷前调查、贷中审查到贷后管理的完整信贷全流程。“信贷风险”是指因借款人违约、担保失效或市场利率波动等因素,导致银行资产价值受损或预期收益降低的不确定性事件。
“内部控制”是指建立、实施和评价内部控制政策、程序及措施,以合理保证银行发展战略的实现、业务目标的达成以及财务报告的真实完整。本手册依据《中华人民共和国商业银行法》、《贷款风险分类指引》及银保监会最新监管规定制定,确保信贷业务在合法合规的前提下运行。本
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