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- 2026-05-03 发布于福建
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2026年内部审计人员业务能力考核试卷
一、单选题(共10题,每题2分,共20分)
注:请选择最符合题意的选项。
1.某制造企业发现原材料采购中存在长期虚增数量的情况,内部审计人员应优先关注该问题的()。
A.内部控制设计缺陷
B.舞弊风险特征
C.审计证据充分性
D.审计报告时效性
2.在对银行信贷业务进行审计时,内部审计人员采用“抽样审计”方法的关键是()。
A.抽样样本的随机性
B.抽样结果的代表性
C.抽样方法的专业性
D.抽样工具的先进性
3.某医药企业采用电子病历系统管理患者数据,内部审计人员评估该系统安全性时,应重点关注()。
A.数据加密措施
B.访问权限控制
C.系统日志记录
D.以上均是
4.根据《企业内部控制基本规范》,企业内部控制评价报告应由()批准后对外披露。
A.审计委员会
B.董事会
C.总经理
D.内部审计部门
5.某零售企业发现门店销售数据存在异常波动,内部审计人员应首先核实()。
A.销售终端系统日志
B.库存盘点记录
C.促销活动方案
D.门店员工访谈
6.在审计过程中,内部审计人员发现某项业务流程未执行批准程序,此时应()。
A.立即终止审计工作
B.调整审计计划
C.提请管理层关注
D.记录审计发现
7.某建筑企业采用BIM技术进行
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