2026年审计师内部控制真题专项.docx

2026年审计师内部控制真题专项

一、单项选择题(每题1分,共20分)

1.下列各项中,属于内部控制固有局限性的是()。

A.管理层凌驾于内部控制之上

B.员工串通舞弊

C.成本效益原则的考虑

D.以上都是

2.根据《企业内部控制基本规范》,内部控制的目标不包括()。

A.合理保证企业经营管理合法合规

B.合理保证企业资产安全

C.合理保证企业财务报告及相关信息真实完整

D.绝对保证企业战略目标的实现

3.在内部控制五要素中,作为实施内部控制基础的是()。

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

4.下列职责中,应当分离的是()。

A.经济业

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