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- 2026-05-11 发布于福建
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采购查验制度
第一章总则
第一条本制度依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国采购法》《企业内部控制基本规范》等行业法律法规及集团母公司关于风险防控与合规管理的总体要求制定,结合企业内部采购业务管理实际,旨在通过规范采购查验流程、强化风险管控、提升供应链管理水平,有效防范舞弊、腐败及操作风险,保障企业资产安全与经营效率。
第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在采购活动全流程中的行为规范,覆盖采购需求提出、供应商选择、合同签订、履约验收、付款结算等业务场景,以及涉及到的所有采购资源(包括货物、工程、服务、技术等)。
第三条本制度涉及以下核心术语:
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