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- 2026-05-11 发布于四川
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2026年审计稽查事业单位考试试题及答案
一、单项选择题(每题1分,共20题)
1.根据2025年修订的《中华人民共和国审计法实施条例》,事业单位内部审计机构在实施经济责任审计时,重点关注的内容不包括:
A.重大经济决策的合规性与效益性
B.财务收支的真实性与合法性
C.领导干部个人家庭财产状况
D.内部控制制度的有效性
答案:C
2.审计人员在对某事业单位2025年度预算执行审计中,发现其将应纳入预算管理的租金收入直接用于职工福利发放,该行为违反了:
A.《事业单位财务规则》关于“收支两条线”管理规定
B.《政府会计制度》关于资产处置的规定
C.《行政事业性国有资产管理条例》关于资产使用的规定
D.《中华人民共和国预算法》关于预算收入管理的规定
答案:D
3.下列审计证据中,证明力最强的是:
A.被审计单位提供的银行对账单复印件
B.审计人员直接从银行获取的银行存款函证回函
C.被审计单位财务人员口头说明的费用支出合理性
D.被审计单位自制的固定资产盘点表
答案:B
4.某事业单位2025年通过虚列“会议费”支出套取资金50万元,用于发放职工补贴。审计人员应建议的首要处理措施是:
A.对相关责任人员移送纪检监察机关
B.全额追回被套取资金并调整相关账目
C.要求单位建立会议费支出审批内控制度
D.对单位处以5万元罚款
答案:B
二、多项选择题(每题
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