供销社机关财务审计科自查报告范文.docxVIP

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  • 2026-05-18 发布于四川
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供销社机关财务审计科自查报告范文.docx

供销社机关财务审计科自查报告范文

根据市纪委监委《关于开展202X年度市直单位财经纪律专项整治工作的通知》、市财政局《关于做好部门预算执行情况全覆盖自查的工作要求》以及省供销社《关于推进供销系统内部审计全覆盖的实施意见》部署,我科严格对照自查事项清单,围绕202X年1月至202X年12月期间的机关财务核算、预算管理、财经纪律执行、系统内部审计监督等全流程工作开展拉网式排查,累计查阅记账凭证1246份、会计账簿37册、预算编制及公开资料12份、内部审计报告8份、经济合同92份,访谈财务、资产、项目相关岗位人员11人次,做到了不缺项、不漏项,现将自查情况报告如下:

一、自查工作开展基本情况

本次自

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