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  • 2026-05-19 发布于四川
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医院财务审计巡察自查报告及整改措施.docx

医院财务审计巡察自查报告及整改措施

为深入贯彻落实《医院财务制度》《行政事业单位内部控制规范(试行)》等文件精神,切实加强财务管理,规范经济行为,防范资金风险,我院于202X年X月至X月开展了财务审计巡察自查工作。本次自查以“全面覆盖、问题导向、立行立改”为原则,通过部门自查、财务复核、专项抽查相结合的方式,对近三年(202X-202X年)财务收支、预算管理、资产管理、采购流程及内控制度执行等关键环节进行了系统梳理。现将自查情况及整改措施报告如下:

一、自查工作开展情况

为确保自查工作实效,我院成立了由分管副院长任组长,财务科、审计科、纪检监察室负责人为成员的专项工作组,制定《财务审计巡察自查

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