医院财务资产管理自查存在问题及整改措施
为进一步规范医院财务资产管理,提升资金使用效益和资产运营质量,切实防范管理风险,我院于2023年X月至X月开展了财务资产管理专项自查工作。本次自查以《行政事业单位财务规则》《医院财务制度》《政府会计制度》等政策法规为依据,成立了由总会计师牵头,财务科、设备科、后勤保障部、审计科等多部门联合参与的专项工作组,通过查阅凭证、核对台账、实地盘点、访谈调研等方式,对全院财务收支管理、固定资产管理、库存物资管理、债权债务管理等重点领域进行了全面排查。现将自查发现的主要问题及后续整改措施报告如下:
一、自查工作开展情况概述
本次自查覆盖全院XX个临床科室、XX个行政
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