审计报告审核管理办法
第一章总则
第一条为进一步规范审计工作行为,强化审计报告质量控制,防范审计风险,提升审计成果运用价值,根据《中华人民共和国审计法》及相关内部审计准则,结合本单位实际情况,制定本办法。
第二条本办法所称审计报告,是指审计组在实施审计项目后,对被审计单位的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等事项进行审查、评价,并提出审计意见和建议的书面文件。审计报告包括征求意见稿、正式报告以及专项审计说明等文本。
第三条审计报告审核管理遵循“事实清楚、证据确凿、定性准确、评价客观、处理恰当、建议可行”的原则。所有审计报告在正式签发前,必须经过严格的审核程序,未经审核或审核未通过的
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