2025年高级审计师实务真题及答案解析.docxVIP

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  • 2026-06-02 发布于四川
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2025年高级审计师实务真题及答案解析.docx

2025年高级审计师实务练习题及答案解析

必答题(共3题,每题20分,合计60分)

第1题

【题干】2025年3月,某省审计厅组成审计组对省属国有独资企业A集团2024年度财务收支情况开展审计,审计实施过程中发生如下事项:

1.审计组进点前3天,仅向A集团送达了审计通知书,未抄送履行出资人职责的省国资委及其他相关监管部门。审计组组长解释称,本次审计仅针对A集团,无需抄送其他单位。

2.审计组人员分工中,指定入职不满1年、已取得注册会计师资格的审计人员周某负责货币资金、存货类审计工作底稿的一级复核,审计组组长仅对重大问题类底稿进行复核。

3.现场审计阶段,审计人员发现A集团下属三级子公司存在私设“小金库”的行为,涉及金额210万元,主要用于子公司管理层违规发放福利。审计组组长认为该事项金额较小、层级较低,未向审计厅机关履行重大事项报告程序,直接要求子公司限期整改,未将该问题纳入审计报告。

4.审计组出具审计报告征求意见稿后,仅送达A集团总部法定代表人签字确认,未就涉及的3家下属子公司的违规问题,向相关子公司征求意见。

5.审计项目结束后,审计组开展归档工作,仅留存了正式审计文书、经签字确认的审计工作底稿,将审计通知书草稿、被审计单位反馈的异议说明复写件、审计组内部讨论记录等材料予以销毁,以节约归档存储空间。

【答题要求】根据《中华人民共和国审计法》《国家审计准则》的规定,逐

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