校园零星维修虚报造价专项自查报告.docxVIP

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  • 2026-07-07 发布于四川
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校园零星维修虚报造价专项自查报告.docx

校园零星维修虚报造价专项自查报告

我们根据上级关于开展校园零星维修领域虚报造价问题专项整治的要求,组织开展了全校范围内零星维修项目虚报造价专项自查工作,本次自查覆盖2021年1月至2023年12月期间,我校所有立项实施的单项合同估算价10万元以下的零星维修工程,共梳理统计项目192项,涉及申报结算总金额442.73万元,剔除5项尚未完成结算的项目,实际纳入自查范围共187项,涉及金额428.61万元。为保证自查不走过场,我校成立了由纪检监察室牵头,后勤管理处、财务处、国有资产管理办公室各派2名业务骨干组成的专项自查小组,明确分工划分为三个核查小组,第一组负责核对项目真实性与完整性,核查项目是否真实存在、是否完成立项审批与现场签证程序,第二组负责工程量现场复核,对所有可现场测量的完工项目逐一重新丈量尺寸、核对施工内容与完成数量,对隐蔽工程核查留存的过程资料与签证手续,第三组负责价格核对,对照我校定点维修单位协议价、本地建材市场同期指导价逐一核对每项材料、人工报价。核查过程中,自查小组共完成156项已交付使用项目的现场复核,调阅了所有项目的签证单、审批表、结算书等资料,对31项已经完成改造升级、原维修部位无法复核的项目,通过核对施工前后影像资料、当时的值班报修记录进行交叉验证。

经全面核查,共排查出存在虚报造价问题的项目21项,累计不实申报金额18692元,其中工程量虚报类问题13项,

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