财务审计员年度财务审计工作述职报告.docx

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财务审计员年度财务审计工作述职报告

202X年度我严格按照《内部审计基本准则》、国资委《中央企业财务审计工作指引》及集团内部审计管理制度要求,全流程履职完成年度既定财务审计各项任务,现将全年工作开展情况、核心成果、现存缺口及后续规划述职如下:

一、年度核心审计履职指标全面落地,覆盖全集团财务条线核心资产

全年我牵头统筹完成全集团合并年度报表审计、12家二级子公司年度财务决算审计、3项集团级专项财务核查、22次下属三级经营主体月度财务合规抽查,累计覆盖审计资产总额127.68亿元,覆盖合并口径营业收入62.37亿元、归母净利润4.92亿元。全年审计过程中累计识别各类财务核算偏差、资金风险、合规漏

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