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- 2026-07-11 发布于河南
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cpa审计题库及答案
一、单项选择题(每题2分,共10题)
1.在审计过程中,审计师发现被审计单位的内部控制存在缺陷,应当采取的措施是:
A.立即停止审计工作
B.提请被审计单位管理层进行整改
C.自行修改内部控制制度
D.向监管机构报告
答案:B
2.审计工作底稿的编制目的是:
A.作为审计报告的附件
B.记录审计过程中的发现和结论
C.作为被审计单位的内部管理文件
D.作为法律诉讼的证据
答案:B
3.审计师在进行风险评估时,主要关注的是:
A.被审计单位的财务状况
B.被审计单位的经营成果
C.被审计单位的现金流量
D.被审计单位的内部控制
答案:D
4.审计报告的类型包括:
A.无保留意见审计报告
B.保留意见审计报告
C.否定意见审计报告
D.以上都是
答案:D
5.审计师在进行实质性程序时,主要关注的是:
A.被审计单位的会计政策
B.被审计单位的会计估计
C.被审计单位的会计差错
D.被审计单位的会计舞弊
答案:D
6.审计师在进行控制测试时,主要关注的是:
A.内部控制的健全性
B.内部控制的合理性
C.内部控制的执行情况
D.内部控制的完善性
答案:C
7.审计师在进行实质性分析程序时,主要关注的是:
A.财务数据的合理性
B.财务数据的完整性
C.财务数据的准确性
D.财务数据的一致性
答
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