财务审计专员年度审计工作述职报告
202X年度,本人严格遵照《集团内部审计管理制度》、董事会审计委员会年度工作部署及部门岗位权责清单要求,全流程落地既定审计项目排期,全年累计牵头完成正式立项审计项目24项,覆盖常规财务收支审计11项、各类专项审计7项、子公司负责人离任经济责任审计4项、产业园配套项目竣工决算审计2项,审计足迹覆盖集团旗下17家一级子公司、23家二级分支主体,累计审计核查覆盖合并口径营收规模72.6亿元,占全集团年度总营收的94.2%,全年共筛查识别各类风险问题147个,推动完成闭环整改验证139个,年度审计问题整改完成率达94.56%,累计为公司挽回直接经济损失2187.42万
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