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- 2026-07-12 发布于山东
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2026年审计师真题
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计师发现某公司的内部控制存在缺陷,导致财务报表可能存在重大错报。审计师应采取的首要措施是:
A.立即停止审计工作,直至缺陷被修复
B.继续进行审计,但增加审计程序以应对缺陷的影响
C.与公司管理层沟通,要求其尽快修复缺陷
D.拒绝继续审计,并立即报告给监管机构
答案:B
解析:审计师在发现内部控制缺陷时,应首先评估其对财务报表可能产生的影响,并决定是否需要增加审计程序以应对缺陷的影响。立即停止审计或拒绝继续审计可能过于激进,而与公司管理层沟通是必要的,但不是首要措施。
2.在进行风险评估时,审计师通常采用的方法不包括:
A.分析性复核
B.详细测试
C.内部控制评估
D.流程分析
答案:B
解析:风险评估的主要方法包括分析性复核、内部控制评估和流程分析等,而详细测试通常用于控制测试或实质性程序,而不是风险评估。
3.审计师在执行审计程序时,发现某项交易记录不完整。根据审计准则,审计师应:
A.立即要求公司管理层补充记录
B.忽略该交易,继续进行其他审计程序
C.记录该发现,并在审计报告中披露
D.增加对该交易相关的审计程序
答案:D
解析:审计师在发现交易记录不完整时,应增加对该交易相关的审计程序,以评估其对财务报表可能产生的影响。立即要求公司管理层补充记录是必要的,但不
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