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- 2026-07-14 发布于四川
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国有企业集团保密工作内部审计办法
为强化国有企业集团(以下简称集团)保密工作监督制约,规范保密工作内部审计行为,促进保密管理体系有效运行,防范失泄密风险,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》《中央企业内部审计管理暂行办法》《企业内部控制基本规范》及国家保密管理有关规定,结合集团实际,制定本办法。
第一章总则
第一条本办法适用于集团总部及所属各级全资、控股子企业(以下简称子企业)的保密工作内部审计活动。
第二条保密工作内部审计是指集团内部审计机构牵头,联合保密管理部门,对被审计单位保密管理体系建设及运行情况进行的独立监督、评价和咨询活动,旨在排查保密风险隐患,督促落实保密责任,提升集团整体保密管理水平。
第三条保密工作内部审计遵循以下基本原则:
(一)依法依规原则:严格依据国家保密法律法规、集团内部规章制度开展审计活动,确保审计程序、标准、结果合法合规;
(二)全面覆盖原则:审计范围覆盖集团所有涉及国家秘密和商业秘密的单位及岗位,做到无盲区、无死角;
(三)突出重点原则:聚焦核心涉密业务、关键涉密岗位、高风险环节,加大审计力度和频次;
(四)客观公正原则:以事实为依据,以制度为准绳,独立开展审计评价,确保审计结果真实可靠;
(五)闭环管理原则:建立“审计发现问题-整改落实-跟踪验证-巩固提升”的全流程闭环管理机制,确保问题整改到位。
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