2026年房地产开发公司内部审计管理制度.docx

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2026年房地产开发公司内部审计管理制度

第一章总则

为进一步规范2026年公司房地产全周期开发经营行为,强化内部审计的风险防控与价值增值作用,适配当前行业保交楼收尾攻坚、城中村改造增量拓展、存量去库存提质、降负债长效落地的核心经营目标,根据《中华人民共和国审计法》最新修订条款、住建部《房地产开发企业合规运营指引》、国资委《中央企业内部审计管理办法》及金税四期全面落地后的财税监管要求,结合公司年度120亿元货值开发、3个在建城中村改造项目、17个存量尾盘处置项目的实际布局,制定本管理制度。本制度适用于公司总部各职能中心、所有区域子公司、项目公司、参股合作项目派驻的我方管理人员及全链条合作供应

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