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  • 2026-07-23 发布于四川
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国企财务部廉洁风险防控自查报告

根据国资委党委《关于加强国有企业重点领域廉洁风险防控的指导意见》及公司党委、纪委《关于开展202X年度关键岗位廉洁风险自查自纠工作的通知》要求,财务部围绕资金管理、预算管理、投融资管理等核心业务,全覆盖开展廉洁风险防控自查,现将自查情况报告如下:

一、自查工作开展情况

本次自查以“全岗位覆盖、全流程排查、全链条防控”为原则,对照近年巡视巡察、内部审计、外部检查发现的问题,严格落实工作要求,确保自查不走过场、不留死角。一是健全组织架构,成立由财务总监任组长、财务部经理任副组长、各模块主管为成员的自查工作小组,制定《财务部廉洁风险自查工作方案》,明确自查范围、内容、

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