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  • 2026-07-27 发布于四川
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审计整改关于参加意外伤害险特岗人员自查报告.docx

审计整改关于参加意外伤害险特岗人员自查报告

根据XX审计厅202X年X月X日出具的《XX单位20XX-202X年度财政财务收支审计整改通知书》(XX审整〔202X〕8号),针对审计指出的“部分特殊岗位(以下简称特岗)人员未按规定参加意外伤害保险、参保底数不清、经费列支不合规”问题,我单位高度重视,立即组织人事、安全管理、财务、纪检监察部门成立专项工作组,开展全口径全覆盖自查整改工作,现将自查整改情况报告如下:

一、自查工作组织实施情况

(一)成立专项自查工作组

为确保自查工作不走过场、不留盲区,我单位成立了由分管人事工作的副厅长任组长,安全管理处、人事处、财务处、纪检监察室主要负责人任副组长,各部门业务骨干及12个下属分支机构经办人为成员的专项自查工作组,明确了“全覆盖、零容忍、查到底、改到位”的工作要求,细化了各部门分工:人事部门负责提供全系统特岗人员在岗信息、岗位调整记录;安全管理部门负责特岗资格认定、梳理特岗目录;财务部门负责提供保费缴纳凭证、预算列支数据;纪检监察部门负责全程监督自查过程,核查违规问题;各分支机构负责梳理本单位基础信息,配合工作组开展交叉核对。

(二)明确自查范围与内容

本次自查覆盖范围为我单位机关本部及12个下属分支机构(含5个野外勘探中心、3个工程养护中心、2个执法支队、2个科研院所)所有纳入特岗目录的在岗人员,自查期间为202X年1月1日至202X年1

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