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- 2026-07-29 发布于四川
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2026年财务收支规范管理自查报告
根据《XX省财政厅关于开展2025-2026年度行政事业单位财务收支规范管理专项检查的通知》(XX财监〔2025〕12号)要求,我单位严格对照检查内容,组织财务、办公室、纪检监察等部门对2025年1月1日至2026年6月30日期间的财务收支管理情况开展全面自查,现将自查情况报告如下:
一、单位基本情况
我单位为正处级公益一类事业单位,核定编制86人,截至2026年6月30日,实际在职人员79人,离休人员2人,退休人员31人,长期聘用劳务派遣人员6人。单位主要承担XX领域公共服务、行业监管和技术推广职能,经费来源为财政全额拨款,实行国库集中支付管理,执行政府会计制度,开设银行账户2个,其中基本存款账户1个,专用存款账户1个(用于老旧小区改造项目专项经费)。2025年全年批复部门预算1826.5万元,其中基本支出预算1124.3万元,项目支出预算702.2万元;2026年上半年批复部门预算1012.8万元,其中基本支出预算598.7万元,项目支出预算414.1万元。
二、财务收支规范管理自查组织情况
本次自查由单位主要负责人牵头成立专项自查工作组,党组书记、局长担任组长,分管财务的副局长担任副组长,财务科、办公室、人事科、纪检监察室、业务科室负责人为成员,明确各部门自查职责:财务科负责收支凭证、会计账簿、预算执行数据的整理核对,办公室负责资产配置、公
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