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- 2026-07-29 发布于四川
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2026年保险公司合规自查报告
一、自查工作总体概况
为全面落实《银行保险机构合规管理办法》《财产保险公司监管评级办法》及国家金融监督管理总局2026年保险业合规监管工作部署,切实防范化解公司经营全流程合规风险,公司于2026年3月15日至4月30日组织开展全辖合规专项自查。本次自查覆盖总公司12个业务管理部门、36家省级分公司、217家中心支公司及全部基层营销服务部,涉及车险、农险、健康险、意外险、责任险、保证险6大类核心险种,覆盖2023年至2025年全部承保、理赔、销售、资金运用、消费者权益保护业务环节,累计回溯保单1287.6万件、理赔案件342.1万件、销售团队1.27万个、合作中介机构1892家。
本次自查由公司合规管理委员会牵头,成立由总裁任组长、合规总监任副组长的自查工作领导小组,下设销售行为、承保理赔、资金运用、数据真实性、反洗钱、消费者权益保护6个专项检查组,制定《2026年合规自查工作清单》,明确12大类78项具体自查标准,实行“分级负责、交叉验证、责任到人”的工作机制:总公司各部门及省级分公司主要负责人为第一责任人,对本机构自查结果真实性负责;各专项检查组采取“系统数据筛查+人工抽样核验+现场延伸核查”相结合的方式,对各机构自查情况进行100%复核,抽样核验比例不低于各机构业务总量的15%,确保自查全覆盖、无死角、无遗漏。
截至自查工作结束,累计发现各类合规
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