2026年国有企业违规经营自查报告范文.docx

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2026年国有企业违规经营自查报告范文

按照国资委《关于开展2026年度中央及地方国有企业违规经营专项排查工作的通知》(国资发监〔2026〕17号)、财政部《国有企业对外投资及财务管理合规性核查指引》要求,我集团于2026年3月15日至4月25日组织开展全层级违规经营专项自查工作,覆盖集团总部12个职能部门、17家全资子公司、8家控股子公司及3家重要参股企业,涉及2023-2025年经营决策、投资并购、财务管理、资产处置、招标投标、关联交易、人员履职7大类核心业务领域,累计排查合同12.7万份、资金流水49.2万笔、决策文件1.2万份,现将自查情况报告如下:

一、自查工作组织实施情况

本次自查

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