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  • 2026-07-30 发布于四川
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2026年挂账问题机关单位自查报告范文

为深入贯彻《财政部关于加强地方预算执行管理严肃财经纪律的通知》《XX省财政资金往来款项清理专项工作实施方案》要求,严格落实政府“过紧日子”精神,全面防范财政资金运行风险,我单位于2026年3月15日至4月20日组织开展全系统挂账问题专项自查工作,现将自查情况报告如下:

一、自查工作总体开展情况

本次自查覆盖单位本级及下属8个全额拨款事业单位、2个差额拨款事业单位,涉及2023-2025年所有财务往来核算科目及历史遗留挂账事项。自查工作坚持“全面排查、实事求是、立查立改”原则,成立由主要负责人任组长、财务科牵头、纪检监察室、各业务科室共同参与的专项自查工作组,明确“科室自查-财务复核-工作组抽查”三级责任链条,对照《政府会计制度》《行政事业单位财务规则》相关规定,重点核查暂付款、暂存款、应收款项、应付款项四类挂账的形成原因、审批流程、资金性质、账龄期限,确保自查无死角、底数清、情况明。

截至自查结束,共梳理各类挂账事项127笔,涉及总金额2896.42万元,其中应收类挂账76笔、金额1872.35万元,应付类挂账51笔、金额1024.07万元。通过逐笔核实、分类建档,已明确所有挂账事项的责任主体、形成背景及整改方向,为后续清理处置奠定了坚实基础。

二、挂账问题具体核查情况

(一)应收类挂账核查情况

应收类挂账合计1872.35万元,按账龄划分:

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