2026年医疗集团财务审计部工作计划范文.docx

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2026年医疗集团财务审计部工作计划范文

一、2026年审计工作核心目标

2026年医疗集团财务审计部工作以“风险防控闭环化、审计效能最大化、业审融合深度化、队伍建设专业化”为核心导向,全年计划完成12类共47项审计项目,实现集团下属28家子机构(含12家三级医院、9家二级医院、4家专科诊疗中心、2家医药流通公司、1家后勤服务公司)审计覆盖率100%;重点业务领域(药品耗材采购、医保基金使用、重大项目建设)问题整改完成率不低于98%;审计发现问题金额较2025年下降15%;推动建立/修订集团财务、内控相关管理制度不少于8项;向集团管理层提交高价值管理建议书不少于10份,审计成果转化率不低于85

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