涉密文件管理不规范问题自查报告.docxVIP

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  • 2026-08-06 发布于四川
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涉密文件管理不规范问题自查报告

为深入贯彻落实关于加强保密工作的各项指示精神,切实消除泄密隐患,堵塞管理漏洞,进一步提升本单位涉密文件管理的规范化、科学化水平,根据上级关于开展保密自查自评工作的统一部署,近期,本单位组织开展了涉密文件管理不规范问题专项自查工作。本次自查坚持问题导向,对照国家保密法律法规及相关标准要求,对涉密文件在全生命周期内的管理现状进行了全面体检。现将自查发现的具体问题、深层次原因剖析及整改措施汇报如下:

一、自查工作组织实施情况

本次自查工作旨在全面摸清涉密文件管理底数,查找管理薄弱环节。单位领导班子高度重视,迅速成立了由主要领导任组长,分管领导任副组长,各部门负责人及保密办专职人员为成员的专项自查工作小组。工作小组制定了详细的自查方案,明确了自查范围、重点内容、方法步骤和时间节点,确保自查工作不走过场、不留死角。

自查范围覆盖了单位所有涉密部门、涉密岗位及涉密计算机、涉密存储介质和涉密办公自动化设备。自查采取查阅台账记录、现场实物核查、技术手段检测、人员访谈询问相结合的方式进行。重点检查了涉密文件的制作、收发、传递、使用、复制、保存和销毁等各个环节是否符合保密规定,特别是针对近年来上级通报的典型违规案例进行了举一反三的对照检查。通过为期两周的深入排查,共查阅涉密文件流转记录300余份,检查涉密计算机50台台,涉密移动存储介质80余个,访谈涉密人员60余人次

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