2026年财务管理自查报告(3篇).docxVIP

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  • 2026-08-10 发布于四川
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2026年财务管理自查报告(3篇)

第一篇

2026年行政事业单位财务管理自查工作严格对照《行政事业单位财务规则》《政府会计制度》及财政部2025年印发的《行政事业单位内控规范更新版》要求,覆盖单位本级及7个下属基层站所,自查时间范围为2025年1月1日至2026年6月30日的全部财务活动,累计梳理会计凭证2.13万份、银行账户11个、预决算批复文件24份、项目资金拨付台账37套、国有资产登记卡片1247张,共核查出合规性亮点7项、待整改问题12个,形成可落地的整改措施19项,现将自查情况全面报告如下。

本次自查工作由单位分管财务的副主任牵头任组长,成员涵盖财务科全体人员、内审科2名专职审计人员、派驻纪检组1名工作人员及各业务科室报账员,于2026年7月10日正式启动,7月31日完成全部现场核查工作。自查过程中严格遵循“全面覆盖、突出重点、实事求是、追根溯源”的原则,采用账证核对、账实核对、系统留痕数据比对、业务相关人员访谈、项目现场抽查五种方式,对预决算管理、会计核算、项目资金使用、国有资产管理、内控流程执行、“三公经费”管控六大核心模块进行逐一核查,其中项目资金抽查比例不低于总项目数的40%,民生类项目抽查比例达到100%,国有资产实地盘点比例不低于总资产价值的35%,确保自查结果真实准确、无遗漏无隐瞒。

从自查的合规性成果来看,单位2025年以来财务管理整体运行规范,核心指标

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